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[其他] 申报时填的增值税销项发票数与抄税时的不同,怎么办?

申报时填的增值税销项发票数与抄税时的不同,怎么办?

申报时,在填“增值税销项发票数”时,忘了加上废票数,数量少了,申报成功了。但抄税时,因“增值税销项发票数”与实际用的不同,远程抄税失败。但因为已申报,“增值税纳税申报表”已不能再修改。

高手们,怎么办啊?  请指点一下.

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带好IC卡等,去你的税务大厅里,和他们讲明原因,他们电脑里改就可以了,(他们也就点点鼠标就好了)

[ 本帖最后由 cerhui 于 2009-3-5 08:22 编辑 ].

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回复 2#cerhui 的帖子

谢谢,这就去.

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我们是直接打电话给经济小区的税务专管,她会帮我们取消的
然后不停收回执,会收到XX报表取消单
再申报就行.

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谢谢楼上的MM们

偶也是电话给专管员,她修改了下,偶再次抄税就可以了.

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去税务大厅,有专门的窗口进行异常处理.

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今天刚好碰到这事,打电话给专管员,她修改了下,再次抄税就可以了.

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回复 7#哈哈贝 的帖子

我这个月也碰到这个事,刚去税务局,他说让我在增值税申报表的主表和附表一盖完公章去专门的窗口去办理,不知道这样要紧吗?那天看到这个贴子,没想到我也犯了这个毛病!!.

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